云南省公民身份认证服务中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、项目支出绩效自评表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省公民身份认证服务中心是云南省公安厅下属,经云南省编制委员会批准成立的自收自支二级预算事业单位。主要职责是为社会、经济发展提供人口信息服务,提供人口信息资源应用服务,提供公民身份认证服务,提供人口信息采集、加工处理、统计分析、发布、信息系统建设、资料管理,人口信息查询与咨询服务、业务培训、信息系统集成及相关产品研制开发、人口信息相关社会服务,提供申办居民身份证中介服务等工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置3个内设机构,包括:办公室、财务室、技术服务部。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入云南省公安厅2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员8人。
我单位2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员8人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
2025年我单位举办单位由云南省公安厅治安管理总队变更为云南省公安厅,并由公安厅划归科信总队安全支队负责管理,在各级领导关怀帮助下,中心职工认真学习,尽快熟悉新的工作环境并融入新的工作,参与了省公安厅公安信息系统软件和网络运维工作,包括移动警务运维、警综平台运维、视频专网运维、视综平台运维以及公安基础设施运维等工作。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
除涉密信息外,《收入支出决算表》、《收入决算表》、《支出决算表》、本单位2025年度无财政拨款收支《财政拨款收入支出决算表》为空表、本单位2025年度无一般公共预算财政拨款收入支出,《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》为空表、本单位2025年度无一般公共预算财政拨款基本支出,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表、我单位2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出,《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表、我单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、我单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出,《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表、我单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表、我单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表、《国有资产使用情况表》、《项目支出绩效自评表》。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省公民身份认证服务中心2025年度收入合计64904.78元。其中:无财政拨款收入;无上级补助收入;无事业收入;经营收入64904.78元,占总收入的100.00%;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少14258.53元,下降18.01%。其中:经营收入减少14258.53元,下降18.01%,主要原因是我单位存款减少致使利息收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省公民身份认证服务中心2025年度支出合计1080412.76元。其中:无基本支出;无项目支出无上缴上级支出;经营支出1080412.76元,占总支出的100.00%;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少170612.58元,下降13.64%。其中:经营支出减少170612.58元,下降13.64%,主要原因是我单位在收入减少的同时积极减少开支。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省公民身份认证服务中心机构正常运转的日常支出1080412.76元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1011313.05元,占基本支出的93.6%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69099.71元,占基本支出的6.4%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省公民身份认证服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省公民身份认证服务中心2025年度无一般公共预算财政拨款支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.无一般公共服务(类)支出,年初无此项预算。
2.无外交(类)支出,年初无此项预算。
3.无国防(类)支出,年初无此项预算。
4.无公共安全(类)支出,年初无此项预算。
5.无教育(类)支出,年初无此项预算。
6.无科学技术(类)支出,年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒(类)支出,年初无此项预算。
8.无社会保障和就业(类)支出,年初无此项预算。
9.无卫生健康(类)支出,年初无此项预算。
10.无节能环保(类)支出,年初无此项预算。
11.无城乡社区(类)支出,年初无此项预算。
12.无农林水(类)支出,年初无此项预算。。
13.无交通运输(类)支出,年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等(类)支出,年初无此项预算。
15.无商业服务业等(类)支出,年初无此项预算。
16.无金融(类)支出,年初无此项预算。
17.无援助其他地区(类)支出,年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等(类)支出,年初无此项预算。
19.无住房保障(类)支出,年初无此项预算。
20.无粮油物资储备(类)支出,年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算(类)支出,年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理(类)支出,年初无此项预算。
23.无其他(类)支出,年初无此项预算。
24.无债务还本(类)支出,年初无此项预算。
25.无债务付息(类)支出,年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排(类)支出,年初无此项预算。
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费上年无此项支出;公务接待费支出决算上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算上年无此项支;出国(境)外接待费支出决算上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出上年无此项支出;公务接待费支出决算上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省公民身份认证服务中心2025年机关运行经费支出0.00元,上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省公民身份认证服务中心资产总额6030972.06元,其中,流动资产5976137.71元,固定资产54834.35元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少104.81万元,其中固定资产减少2.72万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
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三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的情况。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。